#ضريبة على مبلغ ضريبي آخر
حالة الاستخدام: الحاجة إلى حساب ضريبة على مبلغ الضريبة السابقة وليس على مبلغ الصنف.
مثال: لدينا 5 أصناف ويتم حساب "رسوم الخدمة" على صافي الإجمالي لهذه الأصناف الخمسة. بالإضافة إلى ذلك، نحتاج إلى حساب ضريبة VAT بنسبة 5% على "رسوم الخدمة" للأصناف وليس على صافي إجمالي الفاتورة. في هذه الحالة، تحتاج إلى اتباع الخطوات التالية:
1) في فاتورة المبيعات، ضمن قسم "ضرائب ورسوم المبيعات"، تحتاج إلى إعداد حساب الضريبة. في الصف 1، اختر "النوع" على أنه "على صافي الإجمالي" و"رأس الحساب" حسب الحاجة. أدخل "المعدل" إذا لم يكن مضبوطًا بالفعل. سيتم حساب المبلغ لهذا رأس الحساب المحدد تحت عمود "المبلغ".
2) بعد ذلك، تحتاج إلى حساب الضريبة على "مبلغ الصف السابق" (وهو مبلغ الضريبة الأولى). للقيام بذلك، اختر "النوع" على أنه "على مبلغ الصف السابق". عيّن "رأس الحساب" و"المعدل" حسب الحاجة. وسّع الصف وعيّن "رقم الصف المرجعي" كما هو موضح أدناه.

سيبدو قسم "ضرائب ورسوم المبيعات" المعد على النحو التالي:

رسوم إضافية في الدفع
تسمح لك ميزة "الرسوم الإضافية في الدفع" بإضافة رسوم إضافية (مثل رسوم المعالجة المصرفية) عند إنشاء قيد الدفع. تكون هذه الميزة مفيدة عند التعامل مع مدفوعات العملاء أو الموردين حيث تفرض البنوك أو مقدمي الخدمات الأخرى رسومًا معالجة.
لتمكين الرسوم الإضافية في الدفع:
- انتقل إلى إعدادات الحسابات.
- حدد خانة "السماح ببنود الرسوم الإضافية في قيد الدفع".

كيفية إضافة رسوم إضافية في قيد الدفع:
- عند إنشاء قيد دفع جديد، ستظهر قسم جديد باسم "الرسوم والخصومات".
- انقر على زر "إضافة صف" لإضافة رأس حساب للرسوم الإضافية (مثل "رسوم المعالجة البنكية").
- أدخل المبلغ وحساب الدخل/المصروفات المرتبط.
- يمكنك أيضًا تحديد مركز التكلفة إذا لزم الأمر.

عند إرسال قيد الدفع، سيتم ترحيل القيود المحاسبية لكل من المبلغ الأساسي والرسوم الإضافية، مما يضمن دقة دفاتر الأستاذ الخاصة بك.
ملاحظة: يمكن استخدام هذه الميزة لعمليات الدفع والاستلام على حد سواء، وتعمل مع كلا النوعين "دفع" و"استلام" في قيد الدفع.